13.03.2006, 13:06 | #1 |
MCTS
|
Счет поставщика
Не подскажете, как в Аксапте сделать проводку с одного счета на другой счет с привязкой с поставщику? Например, если мы хотим задолженность по поставщику перебросить с одного счета на другой?
|
|
13.03.2006, 13:08 | #2 |
Member
|
Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?
__________________
С уважением, glibs® |
|
13.03.2006, 13:15 | #3 |
MCTS
|
Цитата:
Сообщение от glibs
Под термином "счет" вы понимаете счет ГК или счет поставщика?
Т. е. проводку дебет 19 кредит 00.00.00 с привязкой с поставщику, но так, чтобы при этом не формировалась задолженность по поставщику. |
|
13.03.2006, 15:34 | #4 |
Участник
|
у нас была такая ситуация в момент запуска. формировали остатки на 19, 08, 60 счетах с расчетом в последствии частично использовать бизнес логику системы ( очень спорная радость). Для этого мы создали в плане счетов (ГК) технический счет "ммм", в РСП - профиль разноски по поставщикам с итоговый = "ммм" .. Затем создаем журнальчик (общий ГК) указываем 19 счет, НГ -если 19 счет налоговый, в корреспонденции с типом счета "поставщик". На закладке "накладная" указываем профиль разноски "ммм". По моему есть еще варианты.
Все зависит от того что вы в последствии собираетесь делать с НДС. Однако, если вы затрагиваете счет Поставщика ( тип счета ="поставщик") - задолженность по этому поставщику неизбежно возникнет .. независимо от профиля разноски )
__________________
Ора эт лабора.. |
|
13.03.2006, 15:48 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от twilight
чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2 3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры. 4) Разносите накладную. Смотрите проводки. должны быть проводки по начислению задолженности поставщику и проводки по НДС. 5) Создаете счет-фактуру. 6) Создате общих журнал ГК. в строке создаете всевдооплату поставщику. Профиль разноски на техсчет2. 7) Сопоставляете псевдонакладную и псевдооплату Итого: 1) задолженности по поставщику нет 2) Счет-фактура и отложенный входящий НДС есть
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 13.03.2006 в 15:52. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
13.03.2006, 16:26 | #6 |
MCTS
|
Спасибо!
|
|
13.03.2006, 18:01 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ppson
1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2 3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры. 4) Разносите накладную. ... |
|
14.03.2006, 10:24 | #8 |
Участник
|
Номер счет-фактуры по налоговой проводке берется из номерной серии.
Если это не принципиально, то можно использовать и ваш способ.
__________________
|
|
|
|