06.07.2006, 13:00 | #1 |
Участник
|
Закрытие года, перенос начальных сальдо
ДОбрый день!
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобной проблемой. Стоит ли делать перенос начальных сальдо ежеквартально ? Это связано с тем, что ежеквартально составляется бухгалтерская отчетность (форма №1,2), рассчитываются налоги и формируются проводки по ним. Хотелось бы (возможно с помощью каких-нибудь аксаптовских отчетов/запросов) иметь возможность отслеживать любое изменение, внесенное пользователями в закрытый квартал, за который был сдан отчет в налоговую службу. Заранее спасибо) |
|
06.07.2006, 13:07 | #2 |
Участник
|
Перенос начальных остатков в конце года и отслеживание изменений, генерящихся пользователями в закрытых периодах - две независимые функции решающие свои разные задачи.
Для "отслеживания изменений" можно использовать: 1) Аудит главной книги. 2) Журнал работы пользователей/журнал изменений базы данных. Ну и в конце концов финансовые периоды в Аксапте можно закрыть. Насмерть.
__________________
|
|
06.07.2006, 13:22 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от ppson
Для "отслеживания изменений" можно использовать:
1) Аудит главной книги. 2) Журнал работы пользователей/журнал изменений базы данных. Закрывать периоды "насмерть" заказчик категорически не согласен Очень любит влезать в закрытые периоды |
|
06.07.2006, 13:25 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от KatyN
А где они находятся... укажите пожалуйста путь
Главная книга/Запросы/Бухгалтерские проводки Администрирование/Запросы/Журнал работы базы данных
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 06.07.2006 в 13:31. |
|
06.07.2006, 13:42 | #5 |
Участник
|
Извините, а что значит править закрытые периоды?
Смысл вот в чем. После переноса начальных сальдо предыдущий период обязательно должен быть закрыт. Ведь остатки по всем отчетам формируются от открывающих проводок последнего открытого года, иначе говоря после переноса начальных сальдо изменения, которые вы внесете в предыдущий год попадут в ОСВ по предыдущему году, а в начальное сальдо текущего году не попадут. И у вас будет расхождение ОСВ и многих (а можеи и всех) других отчетов в модуле ГК |
|
06.07.2006, 14:26 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от petr
Ведь остатки по всем отчетам формируются от открывающих проводок последнего открытого года, иначе говоря после переноса начальных сальдо изменения, которые вы внесете в предыдущий год попадут в ОСВ по предыдущему году, а в начальное сальдо текущего году не попадут. И у вас будет расхождение ОСВ и многих (а можеи и всех) других отчетов в модуле ГК
А ковыряться он будет в любом случае и отказываться от такой возможности не хочет нивкакую. Например, наступает январь - делаем закрытие субсчетов 90-х счетов и перенос начальных сальдо. В феврале-марте рассчитывается и разносится (в уже закрытом периоде) налог на прибыль ( по налоговому учету), состалятеся бух.баланс и т.д. После этого мы повторно делаем закрытие субсчетов 90-хсчетов и окончательный перенос начальных сальдо. |
|
06.07.2006, 14:53 | #7 |
Участник
|
Если так, то я никаких противопоказаний не знаю. Творите.
|
|