01.08.2007, 14:03 | #1 |
Участник
|
Настройки консолидации
Доброго времени суток.
Люди, вроде консолидация уже много раз обсуждалась, но чего-то я не нашел ответ на свои вопросы... 1. Пытаюсь консолидировать аналитику Центр затрат по методу Групповой код аналитики, но, что в интерактивном режиме, что в экспорте/импорте через файлы все равно рисуется код аналитики из проводки. Причем все остальные методы переноса аналитики работают (без аналитики, фирма, счет). Почему так грустно? 2. В одной из дочерних компаний помечаю субсчет, по которому идут валютные проводки, как денежный. В консолидирующей компании (компании холдинга) в Настройки\Курсы валют на закладке Консолидация ввожу спецовый курс валюты для консолидации по денежным счетам. Однако при консолидации этот курс не учитывается, а берется либо курс операции либо курс на конец месяца в дочерней компании, если при консолидации установлен флажок "Считать курсовую разницу". Как заставить систему пересчитывать валютные проводки по курсу консолидации? Заранее благодарен.
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|
07.08.2007, 13:28 | #2 |
Участник
|
Народ, со 2 пунктом сам разобрался. Сам себя запутал.
Денежный или не денежный счет играет только в консолидирующей компании. При консолидации именно в плане счетов консолидирующей компании надо проставлять галку Денежный... И пересчет этот будет работать только тогда, когда валюта в дочерней компании одна, а в компании холдинга - другая.
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|
09.06.2008, 15:58 | #3 |
Участник
|
А чем отличаются поля "денежный" и тип используемого курса консолидации "исторический" (Значение в поле преобразование консолидации) ?
И еще вопросик Существует ли еще какой нибудь способ элиминировать счета, кроме как назначить для них "забалансовый" счет ? Последний раз редактировалось Alex_R2; 09.06.2008 в 16:07. |
|