07.09.2007, 11:03 | #1 |
Участник
|
СФ по агентскому договору
Добрый день.
У нас такая ситуация: мы, как агент, получаем от поставщика СФ, который затем перевыставляется клиенту. При этом СФ не должен попадать в книгу покупок, а только в журнал регистрации и задолженность по поставщику должна сформироваться, а налоговых проводок быть не должно. То есть как сделать СФ по поставщику (и по клиенту), в котором НДС есть, но в б/у должна отражаться проводка только по поставщику (клиенту) без налоговых проводок. Спасибо. |
|
07.09.2007, 12:43 | #2 |
Участник
|
Было такое как то
Проблема была еще в том что в одной счет-фактуре были как обычные товары (услуги), так и те которые условно говоря "перепродавались". Для входящего НДС настроили налоговый код как включаемый в себестоимость. Для клиента настроили налоговый код "прочий", проводки по налогу настроили по системным счетам (не балансовым). Доработка счета фактуры была в только в доработке печатной формы для клиента, что бы данный налоговый код выводился в нужные графы.
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 07.09.2007 в 13:04. |
|
07.09.2007, 14:51 | #3 |
Участник
|
То есть как я понял чего то стандартного под такие случаи не предусмотренно - что то придется докручивать..
спасибо. |
|
07.09.2007, 16:12 | #4 |
Участник
|
Почему ж не предусмотрено?
Стандартный функционал налоговых кодов позволил сделать настройку НДС по операциям аналогичным вашим без всяких доработок. Пришлось только немного изменить алгоритм заполнения печатной формы счета-фактуры.
__________________
|
|
07.09.2007, 16:18 | #5 |
Участник
|
это и есть "придется докручивать..", хоть и немного
Последний раз редактировалось Daisy; 07.09.2007 в 16:21. |
|
Теги |
книга покупок, книга продаж, счет-фактура |
|
|