24.06.2004, 17:31 | #1 |
Участник
|
Экспортный НДС
Компания покупает товар и предполагает, что он идет или на внутренний рынок, или на экспорт. При получении реальных данных, нужно выполнить коррекцию если предположение было неверным:
1. Перебросить с 19.Х на 19.У 2. Сторнировать книгу покупок и сделать в ней новую запись Кроме того, для экспортного НДС работает такая схема: 1. Данные подаются в налоговую. Если она соглашается, то ОК. 2. Но если она не соглашается, что случается нередко, то - временно НДС переводится на другой 19, с попаданием в книгу покупок, - с 68 переводится на 91 (внереализ. доходы) и попадает в книгу продаж. Одновременно документы подаются в суд. 3. Суд длится несколько месяцев и как правило, решается в нашу пользу. Следовательно, нужно сторнировать все что мы наделали в п.2 и заново провести по пути экспортного НДС. Делал ли кто-нибудь что-то подобное и есть ли идеи как это реализовать? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Navision4.0. НДС.Настройка Учета | 1 | |||
Зачет НДС при покутки ОС (v. 3.70) | 1 | |||
НДС операции по поставщикам | 3 | |||
Настройка учета НДС | 1 | |||
Зачет НДС при оплате - 3.60 | 6 |
|