25.06.2004, 12:13 | #1 |
Участник
|
Подотчетники и обороты по поставщику
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой штукой: 1) Выдаю деньги подотчетнику из кассы 2) Создаю закупку от подотчетного лица, указывая в условиях оплаты соответствующий код условий и подотчетника. 3) Обрабатываю накладную по закупке. В результате: 1) По ГК все проходит как предначертано в мануале: Д 10 - К 71 Д 68 - К 71, и все вроде гуд, кроме того, что оборот по поставщику не учитывается вовсе. Отсюда вопрос - это бага или фича? Заранее спасибо! |
|
25.06.2004, 12:23 | #2 |
Участник
|
Все действительно гуд! А в проводках по поставщику (VendTrans) Аxa создает проводку по задолженности и на эту же сумму по оплате. Таким образом все ок, т.к. в книгу покупок попадет запись от поставщика, и мы ему ничего не должны, т.к. расчеты ведем с подотчетником.
|
|
25.06.2004, 12:47 | #3 |
Участник
|
Это фича.
Используется, если необходимо осуществить закупку, без формирования задолженности по поставщику. При этом накладная будет полностью оплачена
__________________
|
|
25.06.2004, 14:33 | #4 |
Участник
|
Всем большой сенкс. :-)
|
|
25.06.2004, 18:42 | #5 |
Участник
|
Закрытие книги продаж
при попытке закрыть книгу продаж появляется сообщение "Книга не была зактыра до такого - то числа". Само сообщение логично, т.к. это действительно первая книга в данной компании которую я пытаюсь закрыть, но как выйти из этой ситуации?
|
|
26.06.2004, 12:02 | #6 |
Участник
|
Re: Закрытие книги продаж
Цитата:
Изначально опубликовано NV
но как выйти из этой ситуации? Это сообщение - не ошибка, а предупреждение
__________________
|
|
28.06.2004, 10:12 | #7 |
Участник
|
спасибо!
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
проводки по поставщику | 10 | |||
Обороты и остатки номенклатуры по счетам | 47 | |||
возврат брака поставщику | 6 | |||
Сопоставление проводок по поставщику | 1 | |||
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... | 2 |
|