23.07.2004, 13:01 | #1 |
Участник
|
Безвозмездная передача собственности
Господа, не сочтите за труд проконсультировать....
В процессе работы с модулем "Расчеты с клиентами" столкнулись с такой задачей: Согласно Налогового Кодекса (часть 1) ст. 39 безвозмездная передача собственности не является реализацией, соответственно при формировании бухгалтерских проводок такая передача не отражается на счетах реализации. Но при этом в некоторых случаях эти операции облагаются НДС (Налоговый кодекс (часть 2) гл. 21 ст. 149), и соответственно отражаются в книге продаж. Каким образом зарегистрировать безвозмездную передачу номенклатуры клиенту, чтобы списать ее со склада, получить счет-фактуру в книге продаж и при этом не отразить на счетах реализации, т. е. сделать проводки Дт 91 Кт 10 стоимость передаваемых материалов Дт 91 Кт 68 НДС? Подайте хорошую идею, очень обяжете :-) |
|
23.07.2004, 13:07 | #2 |
Участник
|
нужно завести номенклатурную группу у которой счет реализации (закладка Заказ) стоит 91.
|
|
23.07.2004, 13:18 | #3 |
Участник
|
Ребята, я же просила ХОРОШУЮ идею....
1. Одна и та же номенклатура может быть как продана так и подарена. При этом в случае продажи за денежки ее нужно будет провести в обычном порядке по счетам реализации. 2. При разноске заказа система автоматически формирует две проводки, одну на себестоимость, одну на выручку, а у нас нет реализации, следовательно нужна всего одна проводка в которой с обной стороны списание номенклатуры со склада а с другой клиент. |
|
23.07.2004, 13:27 | #4 |
Участник
|
1) Через складской журнал списать номеклатуру на счет 91 "Внереализационные расходы".
2) В журнале ГК сделать проводку "ручной НДС" на сумму начисленного НДС, на себя сформировать счет-фактуру.
__________________
|
|
23.07.2004, 13:41 | #5 |
Участник
|
Мысль интересная... Если это одна-две опреции в месяц, а если предприятие занимается благотворительностью массово...:-( Сложно, проще никак?
Но все равно спасибо, попробую. |
|
23.07.2004, 13:55 | #6 |
Участник
|
Завести клиента "Благотворительность",
в настройказ разноски по складу указать код клиента ""Благотворительность", код номенклатуры, фиктивный счет реализации. потом продать номенклатуру клиенту. одной проводкой не получится, будет 2 проводки через промежут. счет |
|
23.07.2004, 14:06 | #7 |
Участник
|
Мысль использовать промежуточный счет нам тоже приходила в голову, вот только это не всегда устраивает пользователей бухгалтерии. :-) А создать клиента "Благотворительность" не получится. Предприятие отслеживает некий "лимит" благотворительности по организациям, нужен реальный клиент и он не одинок. Говорю же операция очень массовая. :-) К тому же предприятие должно предоставлять этим клиентам как минимум накладную формы М15.
|
|
23.07.2004, 14:06 | #8 |
Участник
|
Идея со складом не пройдёт.
Система списывает со склада по мгновенной средней себестоимости. Даже если вы поставите в журнал сумму опреации, Axapta сделает проводку со своей суммой. Тут нужно через 76 счет делать. |
|
23.07.2004, 14:16 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Den
Тут нужно через 76 счет делать.
__________________
|
|
23.07.2004, 14:28 | #10 |
Участник
|
извиняюсь, запарился немножко
хотел написать промежуточный вместо 76-го |
|
23.07.2004, 15:05 | #11 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Sea
А создать клиента "Благотворительность" не получится. Предприятие отслеживает некий "лимит" благотворительности по организациям, нужен реальный клиент и он не одинок. Только одно но: клиент должен быть "благотворительность". Единственно что могу предложить указывать в поле "Грузополучатель" - реального клиента-получателя и сделать отчет который показывает отгрузки по грузополучателям для сверок "товарных кредитов"
__________________
|
|