10.08.2004, 12:26 | #1 |
Участник
|
Финансовая аналитика для разнесенных документов
Добренько всем!
Есть ситуация что забыли поставить фин. аналитику (Отдел, цетр затрат, цель) и разнесли документ. Кто нибудь пробовал когда нибудь ее в разнесенные документы подставлять?? |
|
10.08.2004, 12:28 | #2 |
Участник
|
Re: Финансовая аналитика для разнесенных документов
Цитата:
Изначально опубликовано RFC
Есть ситуация что забыли поставить фин. аналитику (Отдел, цетр затрат, цель) и разнесли документ. Кто нибудь пробовал когда нибудь ее в разнесенные документы подставлять??
__________________
|
|
10.08.2004, 15:03 | #3 |
Участник
|
Если не включен Allocation или Distribution - можете смело править аналитику через SQL редактор.
|
|
10.08.2004, 15:24 | #4 |
Участник
|
только потом не забудьте пересчитать периоды
через sql только в том случае, если вы твердо знаете что делаете. на основании документа могут создаваться: = бухпроводки = налоги = проводки по банку = проводки по клиенту = проводки по поставщику = если это заказ/закупка, то складские проводки = проводки по начислению штрафов и пеней = проводки курсовой разницы = проводки с накладными расходами = и т.п. Кроме того, когда вы создаете длинную продажу/закупку, то Аксапта свертывает бухпроводки с точностью до счета и аналитики. Если вы хотите поменять аналитику в одной строке, то не факт, что вы найдете соответствующую строчку в бухпроводках В общем, это как с реестром windows: знаете что делаете - смело делайте, не знаете - лучше не суйтесь Корректный способ - сторно. |
|
11.08.2004, 09:28 | #5 |
Участник
|
спасибо........было принципиально интересно возможно ли это сделать......т.к. не учитывали аналитику в прошлых периодах.......теперь руководство приняло решение вести учет по аналитикам.......сторнировать проблематично........как вариант можно отстрнировать сальдо на начало периода (когда приняли решение вести учет по аналитике) и разнести его по аналитикам......но подстановка аналитики показалаось более красивым вариантом.......по поводу пересчета периодов интеренсная ситуация получилась при приемке Основных........провели приемку но в плане счетов сальдо не отразилось.......хотя проводки по счету видны......сальдо появилось только после пересчета данных по периоду
|
|
11.08.2004, 15:56 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Корректный способ - сторно. Ковыряние в таблицах - последнее дело. Проблемы будет не разгрести. Цитата:
Изначально опубликовано RFC
теперь руководство приняло решение вести учет по аналитикам.......сторнировать проблематично........
__________________
|
|