19.06.2007, 16:36 | #1 |
Участник
|
Часто случается что деньги надо платить веред. Можно сначала инвоисировать Purchase Order, и потом принять?
|
|
19.06.2007, 19:50 | #2 |
Участник
|
Цитата:
И вообще Вы хотите признать задолженность перед Поставщиком/Подотчетником без поставки товара???? |
|
19.06.2007, 20:24 | #3 |
Участник
|
Можно. Переписав функционал. Делаем проект где делается именно так. Если интересует пиши в личку.
|
|
20.06.2007, 00:07 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Если есть что сказать, скажите в двух словах принцип того, что "делается". Если сказать нечего, то лучше промолчите. |
|
20.06.2007, 10:36 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Есть ПОСТАВКА - Квота (в росском понимании Желание купить товар в определенном количестве) и есть Заказ (подтвержденное желание купить товар в определенном количестве) с печатной формой (Счет на оплату). После учета получаются Товарный документ (ТТН, оприходывание товара на склад, ...) и Счет-Фактура (финансовый документ признания задолженности). Далее ОПЛАТА - платежные документы (будь то предоплата или пост-оплата) различного рода. И честно говоря, я НЕ ПОНИМАЮ зачем тут устраивать "все смешалось, кони, люди..." |
|
20.06.2007, 11:51 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Суть очень проста. Внесли изменения в 90 CU связанных с проверками при выставление счета на наличие приходной накладной, сравнением полей связанных с количеством. |
|
20.06.2007, 12:04 | #7 |
MCTS
|
С проверками понятно.
А записи в 5802 когда создаются? Просто любопытно. |
|
20.06.2007, 12:29 | #8 |
Участник
|
|
|
20.06.2007, 14:04 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Есть ЗАЯВКА - желание купить товар. Есть ЗАКАЗ - утвержденное желание купить товар. Есть СЧЕТ ФАКТУРА - желание отфактурировать товар, получить кредиторскую задолженность. Есть ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ - желание получить товар, получить товар по факту. Весь принцип в том что в навике контроль счетов фактур выполняется только на уровне поступления товаров (фактурируем не больше чем поставлено), хотя и производится из заказа на поставку, а не на уровне заказаного товара (фактурируем не больше чем заказано). Просто ни чего паранормального не произойдет если контроль счетов будет выглядить на основе заказаного или поступившего количества, опционально для: -поставщика -товара -заказа на поставку |
|
20.06.2007, 15:28 | #10 |
Участник
|
Счет фактура без поставки недействительна. Смысл ее в том, чтобы принять к зачету НДС, который можно принять только при выполнении нескольких условий, одним из которых является оприходование товара на скалад.
Если нужно сделать предоплату, перечисляйте аванс на основании счета. |
|