|
![]() |
#1 |
Участник
|
Не, я то хочу без модификации в рамках логики системы. Как я понял есть такая логика, как бы стандартная. Система при наличии таких несбалансированных копеек переносит их на системный счет, в нашем случае ХХ-Z07. Затем, в конце фин. года бухгалтера кидают эти суммы на соответствующие счета, тем самым обнуляя системные.
А можно ли настроить (не доработать) систему на работу подругому принципу, например по такому: Система не делает проводок на ХХ-Z07, а вместо них как-то другим способом убирает эту копейку. И будет ли такой подход правильным и логичным с точки зрения правил и логики бухг. и управленческого учета? |
|
![]() |
#2 |
Banned
|
Цитата:
Сообщение от petr
А можно ли настроить (не доработать) систему на работу по другому принципу...
См. \Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). |
Теги |
незначительные расхождения, основная валюта |
|
|