AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.10.2011, 12:07   #1  
Dolores is offline
Dolores
Участник
Аватар для Dolores
 
65 / 14 (1) ++
Регистрация: 15.07.2010
Ввод остатков по счету 14 (резерв под снижение стоимости ТМЦ)
Проблема в следующем: необходимо внести остатки по 14 счету (Ax 5.0).
Должна сформироваться проводка Д 91.2 К 14 (с аналитикой по выбранной номенклатуре), номенклатурная аналитика необходима, т.к. учет на 14 счете ведется в разрезе материалов.
В дальнейшем остатки также должны списываться в разрезе материалов- проводка
Д 14 К 91.1.
Если делать общим журналом, нет возможности внести данные в разрезе материалов.
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Старый 26.10.2011, 13:36   #2  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Если я правильно понимаю, что это должны быть чистые движения по главной книге безо всяких модульных проводок, то тогда два варианта имеют место быть:
  • Кошерный способ(по мнению местных адептов культа "скажи кастомизациям нет") - каждой номенклатуре заводится свой субсчет 14-го счета. Ожидаются расползание плана счетов, возможность отказа стандартных отчетов типа ОСВ по счетам (из-за превышения определенного кол-ва счетов и превышения максимальной длины генерируемого запроса) и прочие прелести нарушения первой нормальной формы, которое поклонники данного способа предпочитают не замечать.
  • Некошерное варварство (по мнению тех же уважаемых джентльменов) - каталог ТМЦ впихивать в фин. аналитику (впихивать в свободный или докупать еще один уровень). Придется допиливать синхронизацию справочника ТМЦ в фин.аналитику, доп. контроль при редактировании каталога ТМЦ и переименовании первичного ключа. Допиливать контроль сальдо по счету (на фин. аналитику он в стандарте забивает), чтобы не списать того, чего нет.

Конкретно 14-й счет не ведем, ведем 10-й (материалы) и 07-й (оборудование) по второму варианту, хотя давно готов третий безумный, но заманчивый, вариант
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...

Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 26.10.2011 в 13:39.
Старый 26.10.2011, 13:59   #3  
Dolores is offline
Dolores
Участник
Аватар для Dolores
 
65 / 14 (1) ++
Регистрация: 15.07.2010
А если одна и та же номенклатура должна вестись и на 10 и на 14 счете как мы сможем настроить это средствами Ax?
Старый 26.10.2011, 15:04   #4  
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
Administrator
Соотечественники
Лучший по профессии 2009
 
2,483 / 645 (26) +++++++
Регистрация: 27.11.2001
Адрес: Dubai, UAE
Честный ответ на вопрос: автоматически такие проводки стандартная AX формировать не умеет и не будет. Завести резервы можно только вручную, через журнал ГК. Для организации учёта в разрезе материалов придётся задействовать одну из финансовых аналитик (либо можете осчастливить TasmanianDevil, и купить его решение ) При этом, однако, замечу, что задача не сводится автоматически к синхронизации справочника номенклатуры со списком финансовых измерений. "В разрезе материалов" - очень расплывчатая формулировка. Резервы можно создавать как под группы товаров, так и под отдельные партии. Так что, прежде чем начать писать ТЗ, проанализируйте свои реальные потребности.

Удачи.
__________________
Not registered yet? Register here!
Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 26.10.2011, 16:02   #5  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
А почему бы не завести отдельный "Профиль учёта" для номенклатур на 14-ом счёте?
Старый 26.10.2011, 16:22   #6  
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
Administrator
Соотечественники
Лучший по профессии 2009
 
2,483 / 645 (26) +++++++
Регистрация: 27.11.2001
Адрес: Dubai, UAE
Цитата:
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
А почему бы не завести отдельный "Профиль учёта" для номенклатур на 14-ом счёте?
Либо я не до конца Вас понимаю, либо вот поэтому:

Цитата:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
А если одна и та же номенклатура должна вестись и на 10 и на 14 счете как мы сможем настроить это средствами Ax?
__________________
Not registered yet? Register here!
Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me
Старый 26.10.2011, 21:18   #7  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Либо я не до конца Вас понимаю, либо вот поэтому:
Профили учёта как раз для того и созданы, чтобы дать возможность учитывать одну и ту же номенклатуру на разных счетах.
Старый 27.10.2011, 12:54   #8  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение.
Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей.
Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале.
Старый 27.10.2011, 13:52   #9  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК. Их потом можно было бы просто воткнуть в соответствующие обработчики модульных проводок и, порождая по модульной проводке учитываемой сущности нужного обработчика начисления/списания резерва, генерировать как саму модульную проводку начисления/списания резерва, так и ее отражения в ГК. IMHO, должна получиться интегрированная, легкорасширяемая, масштабируемая и прозрачная конструкция, в которой вполне можно будет и обойтись без плясок с синхронизацией ТМЦ (да и остальных сущностей) в финаналитику.
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...

Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.10.2011 в 13:54.
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3), Raven Melancholic (2).
Старый 27.10.2011, 17:06   #10  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК.
В общем то так и делали на одном проекте и еще модели учета к ним рисовали.
Что бы GAAPщицы отдельно от РБУшниц проводки генерили.
__________________
Старый 27.10.2011, 18:00   #11  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.)
По большому счету именно что-то подобное совсем бы не помешало. Дело в том, что даже в РСБУ есть всякие резервы, а уж про МФСО и говорить нечего - там по большинству объектов учета можно (а иногда и нужно) начислять резервы под возможное снижение стоимости.
Старый 27.10.2011, 21:57   #12  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение.
Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей.
Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале.
Да я-то в курсе про способ учёта резервов под снижение стоимости ТМЦ. И конечно же, счёт 14 ведётся просто по Главной Книге, в лучшем случае в сочетании с какой-нибудь финансовой аналитикой под группы ТМЦ. Просто в исходном вопросе было непременное условие ввода остатков и списания в разрезе номенклатур.
Старый 28.10.2011, 13:03   #13  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Пришел в голову безумный вариант
При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
  • вводим профиль учета "Резерв по номенклатуре".
  • заводим виртуальный склад.
  • настраиваем для этого профиля приход на склад и расход со склада на 91 счет.
  • начисляем резерв приходом номенклатуры складским журналом "Проводка", указав в качестве корсчета 14, в качестве склада наш виртуальный.
  • восстанавливаем резерв расходом складским журналом "Проводка", указав в качестве корсчета 14, в качестве склада наш виртуальный, если нужно красное сторно, то отмечаем соответствующий флаг.
В итоге имеем на кредите 14 счета сумму резерва. Аналитику получаем из стандартного отчета по остаткам. Придется подумать, как сделать так, чтобы стоимость не усреднялась по начислением/списанием разных периодов (например, маркировками или учетом по партиям или серийным номерам). Ну и для уменьшения трудоемкости рисуем какой-либо интерфейс и расчеты.
Старый 28.10.2011, 15:59   #14  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Пришел в голову безумный вариант
При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
  • вводим профиль учета "Резерв по номенклатуре".
  • заводим виртуальный склад.
  • настраиваем для этого профиля приход на склад и расход со склада на 91 счет.
  • начисляем резерв приходом номенклатуры складским журналом "Проводка", указав в качестве корсчета 14, в качестве склада наш виртуальный.
  • восстанавливаем резерв расходом складским журналом "Проводка", указав в качестве корсчета 14, в качестве склада наш виртуальный, если нужно красное сторно, то отмечаем соответствующий флаг.
В итоге имеем на кредите 14 счета сумму резерва. Аналитику получаем из стандартного отчета по остаткам. Придется подумать, как сделать так, чтобы стоимость не усреднялась по начислением/списанием разных периодов (например, маркировками или учетом по партиям или серийным номерам). Ну и для уменьшения трудоемкости рисуем какой-либо интерфейс и расчеты.
Да и то что вы предложили - криво.
Счет 91 в конце года закрывается. Получается что в ГК на 91 у вас 01.01.2012 будет бублик, а на складе будут болтаться остатки в наличии.

Да и прямой зависимости между количеством номенклатуры и суммы резерва нет.
Количество ТМЦ может уменьшиться, а резерв - возрастать.
__________________
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Резерв под снижение стоимости. Как настроить? mrr DAX: Функционал 5 03.03.2010 10:41
при построении перекрёстных ссылок выдаётся сообщение об ошибках mmmax DAX: Программирование 10 21.01.2005 12:42
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.