![]() |
#4 |
Участник
|
Re: Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку?
Цитата:
Изначально опубликовано soin
19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары 19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары 68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж 68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС Функциональность "счета уплаты" здесь не поможет.
__________________
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам | 11 | |||
Возмещение НДС для ОС | 9 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
НДС 0%+10%+18%=? | 13 | |||
Экспортный НДС... | 2 |
|