05.10.2015, 15:25 | #1 |
Участник
|
Закрытие книги покупок
Добрый день!
Хотел сформировать книгу покупок за 3 квартал однако столкнулся с ситуацией что книга покупок за второй квартал не закрыта. При закрытии возникает следующая ошибка: Существуют необработанные налоги за период с 0104 по 3006. Подскажите как теперь поступить? Ведь без закрытия книги покупок за второй квартал не возможно сформировать книгу покупок за 3 квартал. |
|
05.10.2015, 23:42 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Art_Tanis
Добрый день!
Хотел сформировать книгу покупок за 3 квартал однако столкнулся с ситуацией что книга покупок за второй квартал не закрыта. При закрытии возникает следующая ошибка: Существуют необработанные налоги за период с 0104 по 3006. Подскажите как теперь поступить? Ведь без закрытия книги покупок за второй квартал не возможно сформировать книгу покупок за 3 квартал. Вложение 9403 Скорее всего, из-за того что период учета не был закрыт в настройках ГК, осталась у пользователей возможность провести документы задним числом. Для Авансовых отчетов это привычно (подотчетные лица часто задерживают сдачу авансовых отчетов в бухгалтерию). Попробуйте в журнале счетов-фактур найти по номеру те, на которые указывает лог, убедитесь, что у них дата и/или период учета выбран верно, т.е. согласно первички (бум. носитель). Обычно от даты завершения командировки (обратные билеты, например, чеки датированные) есть ограничение по кол-ву дней, за которые сотрудник обязан отчитаться. Также нужно найти связанные авансовые отчеты, проверить их совместно с бухгалтером: действительно ли авансовый отчет был вовремя сдан подотчетным лицом и скорее всего провести его вновь, третьим кварталом (опять же смотря в какой валюте был проведен авансовый отчет и фактуры по нему. Курсовые разницы также нужно проверять при многовалютном учете и смотреть курс на дату проведения авансового отчета). Если договориться с бухгалтерией провести авансовый отчет следующим месяцем не получается (т.е. ошибки не было допущено при разноске АО и фактуры по нему) и удалить фактуры, чтобы исправить период учета и дату проведения авансового отчета, тогда нужно будет переформировывать книгу покупок, т.к. сейчас система явно указывает, что в журнале фактур есть не включенные в книгу покупок. Но лучше упражняться на копии базы, чтобы проверить суммы по книге покупок и тоже самое проделать в рабочей базе. Можно, конечно же, подправить и на уровне данных, если Вы хорошо знаете структуру данных и признаки, по которым фактура попадает или не попадает в книгу покупок как строка журнала фактур, но это крайний случай. Проверяйте первичку и поработайте над тем, чтобы функционалом или настройками закрывать в ГК периоды учета, иначе так и будете переформировывать книги покупок, найдя не включенные документы за, казалось бы, формально закрытые периоды учета. |
|
06.10.2015, 05:37 | #3 |
MCTS
|
дык тут же все ясно- у тебя дата АО и фактур по ним в разных периодах, скорее всего дата АО во втором квартале а фактура по ним в третьем.
надо удалить фактуры- заново их их обработать с правильной датой, обработать входящий НДС. а уже затем приступить к закрытию 3 квартала. кстати данная ошибка если я точно помню может проходить просто как предупреждение- не мешая закрытию книги... Последний раз редактировалось ashu; 06.10.2015 в 05:57. |
|
12.10.2015, 09:40 | #4 |
Участник
|
Вот еще один вопрос по входящему НДС. В выбранной переодической операцие за период были включены в книгу не все фактуры. Однако в другом периоде они в обработку не попадают -можно ли их насильно указать и включить в обработку входящего НДС?
|
|
12.10.2015, 15:16 | #5 |
Microsoft Dynamics
|
Заблокируйте их в процедуре обработки входящего НДС, тогда текущую книгу можно будет закрыть, а заблокированные фактуры автоматом подадутся к обработке в следующем периоде.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
12.10.2015, 15:33 | #6 |
Участник
|
Этот функионал не отрабатывает - фактуры в обработке заблокированы в одном периоде, Однако в следующий период не попадают.
|
|
|
|