04.10.2004, 10:59 | #1 |
Участник
|
Всё замечательно, но:
При таком подходе одни и теже накладные расходы приходится представлять в системе двумя сущностями а) закупка, в которой будет обрабатываться счет-фактура на услуги; б) накладные расходы в товарной закупке. На мой взгляд, это концептуално некрасиво. Ну да ладно... Но хуже всего, что эти две сущности никак не связаны между собой. В системе нигде не фиксируется информация: к какому именно приходу товаров относится данная счет-фактура на услуги. Все хорошо только по плану счетов. С точки зрения управленческого учета такой подход, imho, неудобен. |
|
04.10.2004, 14:32 | #2 |
Шаман форума
|
Тема для обсуждения Как в Аксапте учесть накладные расходы от стороннего поставщика?
Мне кажется, что: 1. Все-таки не счет-фактура, а накладная. 2. Проблема состоит в том, как распределить накладные расходы (на которые отдельнная фактура и накладная) в стоимость товара, а то еще и после того, как товар оприходован.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
04.10.2004, 15:38 | #3 |
Участник
|
Спасибо, что создал тему.
1. А в чем разница? 2. Если основная закупка разнесена, то накладные расходы можно распределить в полученной накладной (Invoice) |
|
04.10.2004, 15:41 | #4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Valery
Всё замечательно, но:
При таком подходе одни и теже накладные расходы приходится представлять в системе двумя сущностями а) закупка, в которой будет обрабатываться счет-фактура на услуги; б) накладные расходы в товарной закупке. На мой взгляд, это концептуално некрасиво. Ну да ладно... Но хуже всего, что эти две сущности никак не связаны между собой. В системе нигде не фиксируется информация: к какому именно приходу товаров относится данная счет-фактура на услуги. Все хорошо только по плану счетов. С точки зрения управленческого учета такой подход, imho, неудобен. А можно поподробнее? |
|
05.10.2004, 11:38 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Почему?
А можно поподробнее? Глядим на зарегистрированную в системе счет-фактуру на услуги и не можем понять, к доставке какого товара она относится. Обратная ситуация. Глядим на товарную закупку и не знаем, какая организация доставляла товар, получен ли счет-фактура, оплачена ли она. Ну и проблема с себестоимостью. Вы пишите: Цитата:
2. Если основная закупка разнесена, то накладные расходы можно распределить в полученной накладной (Invoice)
Цитата:
2. Закупка с накладным расходом на экспедиторов
Дт 41.1, Кт 60.1 Дт 41.1, Кт 41.2 (это и есть промежуточный счет) |
|
05.10.2004, 17:57 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Valery
Обратная ситуация. Глядим на товарную закупку и не знаем, какая организация доставляла товар, получен ли счет-фактура, оплачена ли она.
Я предлагаю делать достаточно детальные коды накладных расходов. Предложите другой вариант? |
|
05.10.2004, 18:00 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Valery
Ну и проблема с себестоимостью. Вы пишите:
Цитата:
2. Если основная закупка разнесена, то накладные расходы можно распределить в полученной накладной (Invoice)
Цитата:
2. Закупка с накладным расходом на экспедиторов
Дт 41.1, Кт 60.1 Дт 41.1, Кт 41.2 (это и есть промежуточный счет) Дт 41.1, Кт 41.2 А когда появится документ от стороннего поставщика (от экспедиторов, например), делается проводка Дт 41.1, Кт 60.1 Дт 41.1, Кт 41.2 (это и есть промежуточный счет) 41.2 закрывается. Анализ накладных расходов делается по коду накладных расходов. Для этого коды должны быть детализированы с достаточной степенью. |
|
08.10.2004, 09:47 | #8 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Цитата:
Сообщение от Valery
Обратная ситуация. Глядим на товарную закупку и не знаем, какая организация доставляла товар, получен ли счет-фактура, оплачена ли она.
Я предлагаю делать достаточно детальные коды накладных расходов. Предложите другой вариант? А в чем разница между накладно и фактурой, это уже столько раз обсуждалось...Признание задолженности по фактуре считаю крайне неправильной практикой.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
08.10.2004, 11:36 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от komar
А в чем разница между накладно и фактурой, это уже столько раз обсуждалось...Признание задолженности по фактуре считаю крайне неправильной практикой.
komar, можешь изложить свою схему полностью в одном сообщении? у меня ощущение, что я что-то не понимаю. |
|
09.11.2004, 19:19 | #10 |
Участник
|
Можно ли обсудить в свете этого "How to" случай, когда данная услуга частично потреблена нами, а частично перепродана клиенту?
Основной вопрос тогда - как учесть при перепродаже себестоимость той части, что продана клиенту... Можно, конечно создать товар "Услуга", приходовать его в количестве 100 ( имея в виду % ), а потом продавать этот товар клиенту. скажем в количестве 30 (%), но что тогда делать с "нашей" частью? В общем схема проводок какая-то такая: Закупка услуги: (к) Задолженность перед транспортным агентом (д) Услуги транспортных агентов Перепродажа клиенту: (к) Услуги транспортных агентов (30%) (д) Себестоимость реализации транспортных услуг (д) Дебиторская задолженность (за сколько перепродали) (к) Доход от реализации Учет нашей части услуг: (к) Услуги транспортных агентов (70%) (д) Фактические расходы на перевозку "наших" товаров (чем это делать??????) Ну и распределение накладных расходов: (к) Фактические расходы на перевозку "наших" товаров (д) Запасы |
|
12.11.2004, 11:39 | #11 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Цитата:
Сообщение от komar
А в чем разница между накладно и фактурой, это уже столько раз обсуждалось...Признание задолженности по фактуре считаю крайне неправильной практикой.
komar, можешь изложить свою схему полностью в одном сообщении? у меня ощущение, что я что-то не понимаю. Кроме того, теоретически, на стоимость товара можно списывать и собственные расходы, например, на погрузку - и любые другие случаи, когда "плановые" расходы (в твоем примере неподтвержденные) отличаются от фактических. Я предлагаю - регистрация "текстовой накладной", потом - закрытие и коррекция. Можно над этим надстроить механизм распределения.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
12.03.2008, 13:17 | #12 |
Участник
|
Я правильно понимаю, что, если счет от перезчика относится сразу к нескольким приходным накладным (от железной дороги за период, например), то распределение суммы по накладным надо будет посчитать вручную, а потом в каждой накладной дополнительно учесть накладные расходы в посчитанной сумме?
|
|
12.03.2008, 14:10 | #13 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Georgea
Я правильно понимаю, что, если счет от перезчика относится сразу к нескольким приходным накладным (от железной дороги за период, например), то распределение суммы по накладным надо будет посчитать вручную, а потом в каждой накладной дополнительно учесть накладные расходы в посчитанной сумме?
к счастью, сам код распределения достаточно простой и многие дорабатывают его в строну большего интеллекта - чтобы он распределял на строчки не одного заказа (или накладной), а на несколько заказов (или накладных) |
|
12.03.2008, 15:53 | #14 |
Участник
|
Спасибо!
|
|
18.03.2008, 10:57 | #15 |
Участник
|
Еще вопрос, не совсем про стороннего поставщика, но про ТЗР.
Клиенту требуется вручную распределять сумму ТРЗ по строкам накладной (автоматом пропорционально стоимости не распределить, поскольку бывают разные ставки таможенных сборов, например). Я так понимаю, что для общих накл. расходов по заказу вводить суммы распределения руками для выбранных строк нельзя, поэтому пользователем вводятся отдельные накл. расходы по строкам. Вопрос: как увидеть общую сумму накл. расходов по документу? Есть что-нибудь стандартное для этого? |
|